Как заполнить 3-НДФЛ для налогового вычета?

Как заполнить 3-НДФЛ для налогового вычета? - коротко

Скачайте форму 3‑НДФЛ, внесите данные о работодателе, себе и сумме расходов, приложите подтверждающие документы (чек, договор, справку) и отправьте в ФНС через личный кабинет.

Как заполнить 3-НДФЛ для налогового вычета? - развернуто

Заполнение формы 3‑НДФЛ требует внимательности и строгого соблюдения требований налоговой службы. Прежде чем приступить к работе, подготовьте все необходимые документы: заявление о предоставлении налогового вычета, копию паспорта, ИНН, справку о доходах (форма 2‑НДФЛ), договор и платежные документы, подтверждающие расходы, а также квитанцию об оплате госпошлины, если она предусмотрена.

В первой части бланка укажите сведения о налогоплательщике. В графе 1 занесите фамилию, имя, отчество полностью, как указано в паспорте. В графе 2 – дату рождения, а в графе 3 – ИНН. Адрес регистрации прописывается в графе 4, а фактический адрес проживания – в графе 5. При необходимости укажите контактный телефон и адрес электронной почты.

Во второй части указываются данные о доходах, полученных в налоговом периоде, за который подаётся вычет. В графе 6 впишите сумму полученного дохода, отражённую в форме 2‑НДФЛ. В графе 7 укажите размер удержанного НДФЛ. Если доходов несколько, суммируйте их и укажите общую величину.

Третья часть посвящена сведениям о вычете. В графе 8 укажите наименование вычета (например, «социальный налоговый вычет на оплату обучения»). В графе 9 пропишите общую сумму расходов, подтверждённую документами, и укажите их вид. В графе 10 отметьте, какая часть расходов подлежит вычету согласно налоговому законодательству (обычно 100 % для расходов на обучение, 13 % для расходов на лечение и др.). В графе 11 рассчитайте налог, подлежащий к возврату: умножьте сумму вычета на ставку 13 % (для резидентов) или 15 % (для доходов, превышающих установленный порог). При необходимости укажите в графе 12 реквизиты банковского счёта, на который следует перечислить возврат.

Последняя часть формы – подпись налогоплательщика. Проверьте, что все данные заполнены без ошибок, подпишите документ в графе 13 и укажите дату заполнения. При вложении копий документов убедитесь, что оригиналы не требуются, а копии чёткие и читаемые.

Если вы подаёте форму в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, процесс аналогичен: вводите данные в соответствующие поля, прикрепляйте сканы документов и отправляйте форму. После отправки система выдаст подтверждение о получении, а в течение трёх месяцев налоговая служба должна произвести возврат суммы вычета.

Тщательная проверка каждой графы, правильность расчётов и полное комплектование документов гарантируют успешное получение налогового вычета без задержек.